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2026年3月3日,交通建管公司严格依照国家法律法规及企业内部管理要求,委托华兴会计师事务所顺利完成2025年度财务审计工作。本次审计以提升企业高质量发展质效、强化国有资产监管为核心,全面核查企业财务与经营状况,切实护航国有资产保值增值。 
本次审计自3月2日启动,历时两天高效完成。作为企业经营管理“全面体检”,公司财务部及各相关部门全力配合,依规完整提供财务报表、会计凭证、业务合同、资产台账等资料。审计组通过资料查阅、实地盘点、问询访谈、数据分析等方式,对公司资产负债、损益情况、内控执行及财经纪律遵守情况进行全面核查。 审计结果表明,公司2025年度财务报表编制合规、公允反映财务及经营成果,财务运作规范、内控体系健全有效、风险防控能力稳步提升。针对审计提出的优化建议,公司已专题研究部署,制定整改措施、明确完成时限,推动财务管理提质增效。 
此次审计是对公司财务工作、治理结构与风险管控的全面检验。公司将以此为契机,坚持问题导向,持续完善内控体系、严守财经纪律,不断提升财务信息质量与透明度,筑牢国有资产监管“安全防线”。 下一步,公司将坚守诚信、稳健、合规经营理念,持续提升规范化管理水平,强化财务监督与服务职能,为国有资产保值增值、服务经济社会发展大局贡献力量。 通讯员:胡艳赟 |