为了更好的发挥财务职能,加强对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整。2021年年初,大华会计师事务所对杭州萧山交通投资集团有限公司进行了2020年度审计工作。财融部员工积极配合审计人员的工作,提供2020年度的会计凭证,明细账,总账,财务报表等会计资料,积极解答审计人员在审计过程中碰到的问题,配合审计人员盘点现金,实地勘察企业房产等。同时,审计人员也针对平时工作中出现的问题提出了相应的参考意见,双方互相交流了建议和想法,使得2020年度审计工作圆满结束,对2020年度出现的问题查漏补缺,以便于更好地开展2021年的财务工作。年度审计工作,旨在达到以会计信息反映业务经营成果的目的,为领导决策提供有力支撑;对防范内部管理风险,确保务收支的真实、合法、合规有着积极的意义。
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